簡單說一下成本核算流程:
1、所有原始單據(jù)錄入并審核完畢后,從成本管理模塊-----產(chǎn)量錄入----投入產(chǎn)量錄入---引入-----產(chǎn)品入庫單。然后點在產(chǎn)品盤點產(chǎn)量錄入,把每個車間的核對后保存,如果沒有在制品結存,期末是0就可以了。
2、檢查倉存有沒有負數(shù)或者異常,有沒有有數(shù)量沒有金額,或者沒有數(shù)量有金額的情況,如有做成本調(diào)整單做調(diào)整。
3、開始初步核算,存貨管理------入庫核算----外購入庫核算----核算----分配----勾稽,如有委外加工入庫的單子,要核算沒有的話就不用了。
4、存貨管理----出庫核算----材料出庫核算
5、成本管理---費用分配------部門間共耗費用分配
6、成本管理---費用分配------材料費用分配
7、成本管理---費用分配------其他費用分配
8、成本管理---費用分配------輔助生產(chǎn)費用分配
9、成本管理---費用分配------制造費用分配
10、成本管理--成本計算---成本數(shù)據(jù)合法性檢查
11、存貨管理---出庫核算---產(chǎn)成品出庫核算
12、成本管理---成本計算---成本計算
13、存貨管理---出庫核算---產(chǎn)成品出庫核算
14、初步核算沒有問題后錄入工資,折舊,制造費用,電費等費用,然后按上述程序在進行核算。
15、為了核算的正確性,建議最好多核算幾遍,然后在做憑證。
16.做完憑證后看一下倉存跟總賬是不是平衡的,從存貨核算期末處理-----期末關賬----期末對賬。
17.打開生產(chǎn)成本的明細賬看看所有的生產(chǎn)車間的人工、電費、制造費用、折舊、有沒有轉走,如果期末有在制品的把 期末在產(chǎn)品的材料費跟成本計算匯總表里期末在制材料費進行核對,確保無誤后才可點擊結賬。
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